2025年度永泰县富泉乡人民政府部门预算
来源:永泰县 时间:2025-01-26 20:00 浏览量:

 

  

  

2025年度 

永泰县富泉乡人民政府部门预算 

 

 

目录 

第一部分部门概况…………………………1 

一、部门主要职责…………………………………2 

二、部门预算单位构成……………………………3 

三、部门主要工作任务……………………………3  

第二部分2025年度部门预算表…………………5 

一、收支预算总表…………………………………6 

二、收入预算总表…………………………………7 

三、支出预算总表…………………………………10 

四、财政拨款收支预算总表………………………12 

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13 

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15 

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21 

第三部分2025年度部门预算情况说明…………22 

一、预算收支总体情况…………………………23 

二、一般公共预算拨款支出情况…………………23

三、政府性基金预算拨款支出情况………………25 

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………25 

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………26 

六、一般公共预算“三公”经费支出情况26 

七、预算绩效目标情况……………………………27 

八、其他重要事项说明……………………………27 

第四部分名词解释………………………………29 

 

 

 

 

  

  

  

第一部分 

门概况 

 

 

 

一、部门主要职责 

永泰县富泉乡人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。  

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和计划生育、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。  

(三)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。  

(四)认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。  

(五)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

(六)保护各种经济组织的合法权益。  

(七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

(八)办理上级人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,永泰县富泉乡人民政府部门包括6个机关行政科室、3个内设机构及0个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

在职人数 

永泰县富泉乡人民政府 

财政核拨 

34 

三、部门主要工作任务 

2025年,永泰县富泉乡人民政府主要任务是:在县委、县政府和乡党委的领导下,持续强队伍、建机制、增活力,建强战斗堡垒、发展富民产业、创新乡村治理,以高质量党建引领乡村全面振兴,努力把党的政治优势、组织优势转化为推进乡村全面振兴的强大动能,凝心聚力,真抓实干,促进我乡各项工作又好又快发展,确保全乡社会大局稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

(一)优化产业结构,乡域经济平稳增长。 

(二)以民所需多措并举,增进民生福祉 

(三)全力提升人居环境,打造生态宜居乡村。 

(四)创新社会治理,营造和谐安定的发展环境,各项事业向协调发展 

(五)廉洁高效勤政务实,政府职能进一步提升。 

  

 

 

 

  

  

 

第二部分 

2025年度部门预算表 

  

 

 

 

一、收支预算总表 

2025年度收支预算总表 

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、一般公共预算拨款收入 

754.32 

一、一般公共服务支出 

345.76 

二、政府性基金预算拨款收入 

  

二、外交支出 

  

三、国有资本经营预算拨款收入 

  

三、国防支出 

  

四、财政专户管理资金收入 

  

四、公共安全支出 

  

五、事业收入 

  

五、教育支出 

  

六、事业单位经营收入 

  

六、科学技术支出 

  

七、上级补助收入 

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

  

八、附属单位上缴收入 

  

八、社会保障和就业支出 

96.37 

九、其他收入 

  

九、社会保障基金支出 

  

十、上年结转结余 

  

、卫生健康支出 

28.91 

  

  

、节能环保支出 

  

  

  

、城乡社区支出 

45.97 

  

  

、农林水支出 

182.85 

  

  

、交通运输支出 

  

  

  

、资源勘探工业信息等支出 

  

  

  

、商业服务业等支出 

  

  

  

、金融支出 

  

  

  

、援助其他地区支出 

  

  

  

、自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

二十、住房保障支出 

54.45 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

二十二、国有资本经营预算支出 

  

  

  

二十、灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

二十四、预备费 

  

  

  

二十、其他支出 

  

  

  

二十、债务还本支出 

  

  

  

二十、债务付息支出 

  

  

  

二十、债务发行费用支出 

  

  

  

二十、债务发行费用支出 

  

本年收入合计 

754.32 

本年支出合计 

754.32 

上年结转结余 

  

年终结转结余 

  

收入合计 

754.32 

支出合计 

754.32 

 

 

 

二、收入预算总表 

2025年度收入预算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元  

科目编码 

科目名称 

总计 

一般公共预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

国有资本经营预算拨款收入 

财政专户管理资金收入 

事业收入 

事业单位经营收入 

上级补助收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

上年结转结余 

合计 

754.32 

754.32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

345.7635 

345.7635 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

345.7635 

345.7635 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010301 

行政运行 

294.25 

294.25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010350 

事业运行 

51.5135 

51.5135 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

96.37 

96.37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位养老支出 

90.16 

90.16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

60.11 

60.11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

30.05 

30.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20808 

抚恤 

6.21 

6.21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080806 

农村籍退役士兵老年生活补助 

3.85 

3.85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080899 

其他优抚支出 

2.36 

2.36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

210 

卫生健康支出 

28.91 

28.91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

28.91 

28.91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

12.05 

12.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

6.31 

6.31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

10.55 

10.55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

45.9735 

45.9735 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21201 

城乡社区管理事务 

45.9735 

45.9735 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

45.9735 

45.9735 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

182.853 

182.853 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21301 

农业农村 

46.403 

46.403 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130104 

事业运行 

46.403 

46.403 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21307 

农村综合改革 

136.45 

136.45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

136.45 

136.45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

54.45 

54.45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

54.45 

54.45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

45.36 

45.36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210202 

提租补贴 

9.09 

9.09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

三、支出预算总表 

2025年度支出预算总表 

单位:万元  

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

事业单位经营支出 

上缴上级支出 

对附属单位补助支出 

合计 

754.32 

754.32 

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

345.7635 

345.7635 

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

345.7635 

345.7635 

  

  

  

  

2010301 

行政运行 

294.25 

294.25 

  

  

  

  

2010350 

事业运行 

51.5135 

51.5135 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

96.37 

96.37 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位养老支出 

90.16 

90.16 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

60.11 

60.11 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

30.05 

30.05 

  

  

  

  

20808 

抚恤 

6.21 

6.21 

  

  

  

  

2080806 

农村籍退役士兵老年生活补助 

3.85 

3.85 

  

  

  

  

2080899 

其他优抚支出 

2.36 

2.36 

  

  

  

  

210 

卫生健康支出 

28.91 

28.91 

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

28.91 

28.91 

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

12.05 

12.05 

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

6.31 

6.31 

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

10.55 

10.55 

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

45.9735 

45.9735 

  

  

  

  

21201 

城乡社区管理事务 

45.9735 

45.9735 

  

  

  

  

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

45.9735 

45.9735 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

182.853 

182.853 

  

  

  

  

21301 

农业农村 

46.403 

46.403 

  

  

  

  

2130104 

事业运行 

46.403 

46.403 

  

  

  

  

21307 

农村综合改革 

136.45 

136.45 

  

  

  

  

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

136.45 

136.45 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

54.45 

54.45 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

54.45 

54.45 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

45.36 

45.36 

  

  

  

  

2210202 

提租补贴 

9.09 

9.09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

四、 

财政拨款收支预算总表 

2025年度财政拨款收支预算总表 

  

  

  

单位:万元 

  

  

    项目 

预算数 

      项目 

预算数 

一、一般公共预算拨款收入 

754.32 

一、一般公共服务支出 

345.76 

二、政府性基金预算拨款收入 

  

二、外交支出 

  

三、国有资本经营预算拨款收入 

  

三、国防支出 

  

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

五、教育支出 

  

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

96.37 

  

  

九、社会保险基金支出 

  

  

  

十、卫生健康支出 

28.91 

  

  

十一、节能环保支出 

  

  

  

十二、城乡社区支出 

45.97 

  

  

十三、农林水支出 

182.85 

  

  

十四、交通运输支出 

  

  

  

十五、资源勘探工业信息等支出 

  

  

  

十六、商业服务业等支出 

  

  

  

十七、金融支出 

  

  

  

十八、援助其他地区支出 

  

  

  

十九、自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

二十、住房保障支出 

54.45 

  

  

二十一、粮油物资储备支出 

  

  

  

二十二、国有资本经营预算支出 

  

  

  

二十三、灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

二十四、预备费 

  

  

  

二十五、其他支出 

  

  

  

二十六、转移性支出 

  

  

  

二十七、债务还本支出 

  

  

  

二十八、债务付息支出 

  

  

  

二十九、债务发行费用支出 

  

本年收入合计 

754.32 

本年支出合计 

754.32 

上年结转结余 

  

年终结转结余 

  

收入合计 

754.32 

支出合计 

754.32 

  

  

  

五、一般公共预算拨款支出预算表 

2025年度一般公共预算拨款支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

其中: 

基本支出 

项目支出 

合计 

754.32 

754.32 

  

201 

一般公共服务支出 

345.7635 

345.7635 

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

345.7635 

345.7635 

  

2010301 

行政运行 

294.25 

294.25 

  

2010350 

事业运行 

51.5135 

51.5135 

  

208 

社会保障和就业支出 

96.37 

96.37 

  

20805 

行政事业单位养老支出 

90.16 

90.16 

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

60.11 

60.11 

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

30.05 

30.05 

  

20808 

抚恤 

6.21 

6.21 

  

2080806 

农村籍退役士兵老年生活补助 

3.85 

3.85 

  

2080899 

其他优抚支出 

2.36 

2.36 

  

210 

卫生健康支出 

28.91 

28.91 

  

21011 

行政事业单位医疗 

28.91 

28.91 

  

2101101 

行政单位医疗 

12.05 

12.05 

  

2101102 

事业单位医疗 

6.31 

6.31 

  

2101103 

公务员医疗补助 

10.55 

10.55 

  

212 

城乡社区支出 

45.9735 

45.9735 

  

21201 

城乡社区管理事务 

45.9735 

45.9735 

  

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

45.9735 

45.9735 

  

213 

农林水支出 

182.853 

182.853 

  

21301 

农业农村 

46.403 

46.403 

  

2130104 

事业运行 

46.403 

46.403 

  

21307 

农村综合改革 

136.45 

136.45 

  

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

136.45 

136.45 

  

221 

住房保障支出 

54.45 

54.45 

  

22102 

住房改革支出 

54.45 

54.45 

  

2210201 

住房公积金 

45.36 

45.36 

  

2210202 

提租补贴 

9.09 

9.09 

  

  

六、政府性基金预算拨款支出预算表 

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

其中: 

基本支出 

项目支出 

合计 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

备注:本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

 

 

 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

其中: 

基本支出 

项目支出 

合计 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

备注:本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

 

 

 

八、一般公共预算支出经济分类情况表 

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表 

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

预算数 

合计 

754.32 

301 

工资福利支出 

571.55 

302 

商品和服务支出 

40.11 

303 

对个人和家庭的补助 

90.16 

307 

债务利息及费用支出 

  

309 

资本性支出(基本建设) 

  

310 

资本性支出 

  

311 

对企业补助(基本建设) 

  

312 

对企业补助 

  

313 

对社会保障基金补助 

  

399 

其他支出 

52.50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

预算数 

合计 

754.32 

301 

工资福利支出 

571.55 

30101 

基本工资 

122.84 

30102 

津贴补贴 

98.27 

30103 

奖金 

165.70 

30106 

伙食补助费 

  

30107 

绩效工资 

17.96 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

60.11 

30109 

职业年金缴费 

30.05 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

19.96 

30111 

公务员医疗补助缴费 

10.55 

30112 

其他社会保障缴费 

0.75 

30113 

住房公积金 

45.36 

30114 

医疗费 

  

30199 

其他工资福利支出 

  

302 

商品和服务支出 

40.11 

30201 

办公费 

5 

30202 

印刷费 

  

30203 

咨询费 

  

30204 

手续费 

  

30205 

水费 

  

30206 

电费 

  

30207 

邮电费 

4.74 

30208 

取暖费 

  

30209 

物业管理费 

  

30211 

差旅费 

  

30212 

因公出国(境)费用 

  

30213 

维修(护)费 

  

30214 

租赁费 

  

30215 

会议费 

1.50 

30216 

培训费 

  

30217 

公务接待费 

7.50 

30218 

专用材料费 

  

30224 

被装购置费 

  

30225 

专用燃料费 

  

30226 

劳务费 

  

30227 

委托业务费 

  

30228 

工会经费 

2.76 

30229 

福利费 

0.42 

30231 

公务用车运行维护费 

3.50 

30239 

其他交通费用 

14.69 

30240 

税金及附加费用 

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

303 

对个人和家庭的补助 

90.16 

30301 

离休费 

  

30302 

退休费 

  

30303 

退职(役)费 

  

30304 

抚恤金 

  

30305 

生活补助 

90.16 

30306 

救济费 

  

30307 

医疗费补助 

  

30308 

助学金 

  

30309 

奖励金 

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

30311 

代缴社会保险费 

  

30399 

其他对个人和家庭的补助 

  

307 

债务利息及费用支出 

  

30701 

国内债务付息 

  

30702 

国外债务付息 

  

30703 

国内债务发行费用 

  

30704 

国外债务发行费用 

  

309 

资本性支出(基本建设) 

  

30901 

房屋建筑物购建 

  

30902 

办公设备购置 

  

30903 

专用设备购置 

  

30905 

基础设施建设 

  

30906 

大型修缮 

  

30907 

信息网络及软件购置更新 

  

30908 

物资储备 

  

30913 

公务用车购置 

  

30919 

其他交通工具购置 

  

30921 

文物和陈列品购置 

  

30922 

无形资产购置 

  

30999 

其他基本建设支出 

  

310 

资本性支出 

  

31001 

房屋建筑物购建 

  

31002 

办公设备购置 

  

31003 

专用设备购置 

  

31005 

基础设施建设 

  

31006 

大型修缮 

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

31008 

物资储备 

  

31009 

土地补偿 

  

31010 

安置补助 

  

31011 

地上附着物和青苗补偿 

  

31012 

拆迁补偿 

  

31013 

公务用车购置 

  

31019 

其他交通工具购置 

  

31021 

文物和陈列品购置 

  

31022 

无形资产购置 

  

31099 

其他资本性支出 

  

311 

对企业补助(基本建设) 

  

31101 

资本金注入 

  

31199 

其他对企业补助 

  

312 

对企业补助 

  

31201 

资本金注入 

  

31203 

政府投资基金股权投资 

  

31204 

费用补贴 

  

31205 

利息补贴 

  

31299 

其他对企业补助 

  

313 

对社会保障基金补助 

  

31302 

对社会保险基金补助 

  

31303 

补充全国社会保障基金 

  

31304 

对机关事业单位职业年金的补助 

  

399 

其他支出 

52.50 

39907 

国家赔偿费用支出 

  

39908 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

52.50 

39909 

经常性赠与 

  

39910 

资本性赠与 

  

39999 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  

单位:万元 

项目 

预算数 

合计 

11 

1、因公出国(境)费用 

0 

2、公务接待费 

7.5 

3、公务用车购置及运行费 

3.5 

其中:(1)公务用车购置费 

0 

          2)公务用车运行费 

3.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分 

2025年度部门预算情况说明 

 

 

 

一、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,永泰县富泉乡人民政府部门收入预算为754.32万元,比上年增加了86.66万元,主要原因是机关事业人员变动其中:一般公共预算拨款收入754.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。 

相应安排支出预算754.32万元,比上年增加了86.66万元,主要原因是机关事业人员变动其中:基本支出754.32万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。 

二、一般公共预算拨款支出情况 

2025年度一般公共预算拨款支出754.32万元,比上年增加了86.66万元,主要原因是机关事业人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了纪检专项工作经费、法律顾问队伍建设经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了人员运转等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计) 

(一)2010301-行政运行294.25万元。主要用于行政人员工资津补贴、奖金、基础绩效奖、乡镇工作补贴、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。 

(二)2010350-事业运行51.5135万元。主要用于综合技术保障中心人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出 

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.11万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出 

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30.05万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出 

(五)2080806-农村籍退役士兵老年生活补助3.85万元。主要用于农村籍参战人员补助支出。 

(六)2080899-其他优抚支出2.36万元。主要用于遗属辅助支出 

(七)2101101-行政单位医疗12.05万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出 

(八)2101102-事业单位医疗6.31万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出 

(九)2101103-公务员医疗补助10.55万元。主要用于行政人员医疗补助支出。 

(十)2120199-其他城乡社区管理事务支出45.9735万元。主要用于乡镇综合行政执法队人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。 

(十一)2130104-事业运行46.403万元。主要用于综合便民服务中心人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。 

(十二)2130705-对村民委员会和村党支部的补助136.45万元。主要用于村干工资以及村级组织运行经费等支出。 

(十三)2210201-住房公积金45.36万元。 主要用于行政和事业有员住房公积金支出。  

(十2210202-提租补贴9.09万元。主要用于机关事业单位人员提租补贴支出。 

三、政府性基金预算拨款支出情况 

2025年度政府性基金预算拨款支出0万元,与上年持平,主要原因是2024年度无政府性基金预算支出。 

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、国有资本经营预算拨款支出情况 

2025年度国有资本经营预算拨款支出0万元,与上年持平,主要原因是2024年度无国有资本经营预算支出。 

  

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

五、一般公共预算拨款基本支出情况 

2025年度一般公共预算拨款基本支出754.32万元,其中: 

(一)人员经费661.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费92.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 

(一)因公出国(境)经费 

2025年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是本单位无该专项工作而产生的因公出国(境)产生的费用。 

(二)公务接待费 

2025年预算安排7.5万元,与上年持平主要原因是要加强资金管理、厉行节约、控制接待次数、降低接待规模。 

(三)公务用车购置及运行费 

2025年预算安排3.5万元,与上年持平主要原因是要加强资金管理公务用车购置费0万元与上年持平,主要原因是本单位无购置公车。 

七、预算绩效目标情况 

(一)绩效目标设置情况 

2025年,永泰县富泉乡人民政府共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。 

(二)绩效目标表及说明 

1.项目支出绩效目标表 

本部门无项目支出绩效目标表。 

2.有关情况说明 

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。 

八、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费 

2025年,永泰县富泉乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11万元,比上年减少0.79万元,降低6.7%。主要原因是要厉行节约,减少机关运行费用支出 

(二)政府采购情况 

2025年,永泰县富泉乡人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

本部门2025年度没有政府采购预算。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至202512月31日,永泰县富泉乡人民政府部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2025年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

第四部分 

名词解释 

  

 

 

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

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